Vorlage - 0034/2017  

 
 
Betreff: Kindertagesstättenbedarfsplan von 2017/2018 bis 2019/2020 mit Prognose bis 2024/2025
Status:öffentlich  
Federführend:Amt für Jugend, Bildung und Sport Bearbeiter/-in: Kremer, Nadja
Beratungsfolge:
Jugendhilfeausschuss Vorberatung
21.02.2017 
Sitzung des Jugendhilfeausschusses (offen)   
Rat der Stadt Entscheidung
27.03.2017 
16. Sitzung des Rates der Stadt ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n
Finanzielle Auswirkungen
Anlagen:
Kindertagesstättenbedarfsplan von 2017/2018 bis 2019/2020 mit Prognose bis 2024/2025  

Beschlussvorschlag:

 

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt,

 

1.)    den Kindertagesstättenbedarfsplan von 2017/2018 bis 2019/2020 mit Prognose bis zum Planungsjahr 2024/2025 in der vorgelegten Fassung zu beschließen und

 

2.)    die erforderlichen Maßnahmen

 

a)      Waldkindergarten Braunsberg

b)      Waldkindergarten Dhünn

c)      Anbau einer 3. Gruppe in der Evangelischen Kindertagesstätte Tente

d)      Umbau für eine 2. Gruppe in der Kindertagesstätte Grunewald, Lebenshilfe

durchzuführen.
 


Sachverhalt:

 

Mit dem vorliegenden Kindertagesstättenbedarfsplan wird die Betreuungssituation für die Kindergartenjahre 2017/2018 bis 2019/2020 (auf Grundlage des aktuellen Kindergartenjahres 2016/2017) dargestellt und die voraussichtliche Tendenz bis 2024/2025 erläutert.

 

Der in der Vergangenheit prognostizierte Geburtenrückgang hat sich mittlerweile relativiert, sodass derzeit kein weiterer Platzabbau erfolgen kann. Stattdessen sind neue Betreuungsplätze in Wermelskirchen zu schaffen. Hierzu wurden kostengünstige Varianten gewählt, die im Kindertagesstättenbedarfsplan näher erläutert werden sowie in der nachstehenden Aufstellung zusammengefasst sind.

 

Für die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus heutiger Sicht folgende investive Kosten:

 

Nr.

Kita

Maßnahmen

Maximale Förder­summen

Kosten ca. (*)

90% Förder­mittel

10% Eigen­anteil Träger/ Stadt

a)

Waldkindergarten

Braunsberg

Errichtung einer Gruppe

360.000 €

(18 x 20.000 €)

10.000 €

9.000 €

1.000 €

b)

Waldkindergarten

Dhünn

Errichtung einer Gruppe

360.000 €

(18 x 20.000 €)

20.000 €

18.000 €

2.000 €

c)

Ev. Kita Tente

Anbau einer

3. Gruppe

(GF III)

212.500 €

(25 x 8.500 €)

90.000 €

81.000 €

9.000 €

je 4.500 €

Stadt und Träger

d)

Kita Grunewald

Umbau für

eine 2. Gruppe

(GF I)

136.000 €

(16 x 8.500 €)

90.000 €

81.000 €

9.000 €

 

 

Für die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus heutiger Sicht folgende konsumtive Kosten:

 

Maßnahmen

2017

2018

ab 2019

 

Wald (WK)
5 Monate

Wald (WK)
1 Jahr

Wald (DN)
1 Jahr

Tente
1 Jahr

Grunewald
5 Monate

Maßnahmen in Summe

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

15.102

36.244

36.244

43.434

15.537

153.210

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4.403

10.566

10.566

14.675

3.913

45.199

Summe Erträge

19.505

46.810

46.810

58.109

19.450

198.409

 

 

 

 

 

 

 

15 - Transferaufwendungen

41.948

100.677

100.677

118.996

43.158

423.928

Summe Aufwendungen

41.948

100.677

100.677

118.996

43.158

423.928

 


Dies hätte folgende Auswirkungen auf den aktuellen Haushaltsplan:

 

 

Ansatz
2017

Ansatz 2017 neu

Planung
2018

Ansatz 2018  neu

Maßnahmen in Summe

ab 2019

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.581.000

3.596.102

3.687.577

3.819.036

153.210

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

670.000

674.403

790.000

829.720

45.199

Summe Erträge

4.251.000

4.270.505

4.477.577

4.648.756

198.409

Mehrerträge

 

19.505

 

171.179

198.409

 

 

 

 

 

 

15 - Transferaufwendungen

3.601.500

3.643.448

3.709.747

4.073.255

423.928

Summe Aufwendungen

3.601.500

3.643.448

3.709.747

4.073.255

423.928

Mehraufwendungen

 

41.948

 

363.508

423.928

 

 

 

 

 

 

Erhöhung Zuschuss zur

Deckung des Rechtsanspruches

 

22.443

 

192.329

225.519

 


Anlage/n: Kindertagesstättenbedarfsplan für den Planungszeitraum von 2017/2018 bis 2019/2020 mit Prognose bis 2024/2025
 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Kindertagesstättenbedarfsplan von 2017/2018 bis 2019/2020 mit Prognose bis 2024/2025 (9397 KB)      

 

Finanzielle Auswirkungen:

X

Ja

 

Nein

Finanzielle Absicherung der Ausgaben bei:

 

Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-/ Herstellungskosten einschl. MWSt.)

Zur Verfügung stehende Mittel: Ansatz, Ausgaberest

Verpflichtungsermächtigung

EUR siehe Sachverhalt

EUR

EUR

Jährliche zusätzliche Folgekosten:

EUR

 

Keine

Der Betrag steht haushaltsmäßig in voller Höhe zur Verfügung: (bei Nein: Stellungnahme der Kämmerei erforderlich)

 

 

Ja

X

Nein

Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept: (bei Ja: Stellungnahme der Kämmerei erforderlich)

 

X

Ja

 

Nein

Wenn Ja, welche:

siehe Sachverhalt